Consignação de Veiculos-Tenho notas de entrada na centena do cfop 917 "veiculo em consignação", quando ocorre uma venda de um carro, meu cliente emite uma nota no cfop 919 "Devoluçao Simbólica", uma da compra efetiva no cfop 113 e uma da venda com o lucro no cfop 115. Quero fazer a integralização com o contabil amarrando a 1ª nota na conta mercadoria consignada(A), com contra partida mercadorias recebidas em consignação(P), a de devolução zerando esta conta, alternado os lançamentos. As duas seguintes de compra para o estoque e de venda, ok...minha dúvida é: No meu ver as contas de Mercadorias consignadas(tanto do ativo quanto do passivo deveriam compor o grupo de contas de compensação(que o supórte do g5 disse que não é possivel pelo programa), então posso cadastrar estas contas no circulante mesmo? Elas não deveriam somar o total do balanço, mas sim aparecer no final dele.Como faço????

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