Olá, uma empresa do presumido teve uma devolução de venda em um valor maior que o faturamento do 4°trimestre. Essa devolução me gerou um estorno de imposto pago a IRPJ e CSLL pagos daquela venda devolvida. Neste caso não houve recolhimento do tributo no 4°trimestre (IRPJ e CSLL). Como proceder neste caso na ECF já que ainda sobrou saldo da IPRJ e CSLL ? Tenho que deixar demonstrado esse crédito ou não ? E como proceder com o registro P300 e P500 neste caso ?

1 resposta

IMERSÃO CONTÁBIL 2025 - 12/06 🚀

⚠️ Últimas vagas ⚠

Automação, IA e Gestão de Pessoas, com as maiores referências do mercado.

📍 Presencial + Online

🔖 100% Gratuito

As vagas estão acabando — e com elas, a chance de você sair do piloto automático e assumir o controle da sua carreira contábil de forma estratégica e lucrativa.