Uma empresa emitiu Nota Fiscal sem o destaque do ICMS devido. Ainda dentro do período de apuração emitiu Nota Fiscal complementar, contendo apenas o Valor do ICMS e fazendo menção da NF original. Entendo que a Nota fiscal complementar deve ser lançada utilizando-se as colunas: Documento fiscal, CFOP, alíquota e ICMS, com a devida observação da Nota Fiscal original. Mas como devo escriturar a primeira Nota Fiscal no Livro Registro de Saídas? Esta Nota em questão apesar de ser tributada, não consta valor algum de ICMS? Qual coluna ( outras, isentas...)deverá ser utilizada? E como ficam os lançamentos na GIA referentes à estas respectivas notas fiscais?

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