ICMS-ST - VENDA DE ATIVO SP X BA

Temos uma venda ser realizada de um produto que terá a finalidade de ativo para o cliente (consumo final), somos de SP e o cliente BA.

Valor do produto é R$ 45.000,00 proveniente de importação.

Nesse caso, terá ST? Como calcular?

CNAE cliente 2311700.

Estou na duvida sé devido ST ou Difal, e de quem será a responsabilidade do recolhimento.

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