Uma industria Lucro presumido emitiu uma nota com o CFOP 6101 para outro estado onde deveria ter ST, no inciso IV do art.182 RICMS/00 diz...IV - para lançamento do imposto, não efetuado em época própria, em virtude de erro de cálculo ou de classificação fiscal, ou outro, quando a regularização ocorrer no período de apuração do imposto em que tiver sido emitido o documento fiscal original; como devemos proceder com o imposto pago, devemos retificar dentro do mês em que a nota incorreta foi emitida ou declarar no mes de emissao da nota complementar?

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